※4 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額前連結会計年度当連結会計年度1,883百万円2,460百万円※1 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の金額であり、次のたな卸評価損が売上原価に含まれています。前連結会計年度 当連結会計年度 14百万円1,980百万円※3 一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりです。前連結会計年度当連結会計年度給与諸手当 5,459百万円6,718百万円賞与引当金繰入額 352375退職給付費用219200役員退職慰労引当金繰入額1414執行役員等退職慰労引当金繰入額2314減価償却費1,6304,440研究開発費1,8192,425のれん償却額1,9184,205賃借料704794※5 固定資産売却益の内容は次のとおりです。前連結会計年度当連結会計年度建物0百万円5百万円運搬具310土地6435その他44計7356 前連結会計年度において、「その他」に含めていた「運搬具」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の組替えを行っています。この結果、前連結会計年度において、「その他」に表示していた8百万円は、「運搬具」3百万円、「その他」4百万円として組み替えています。※6 減損損失当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しています。詳細については第158期有価証券報告書P.67をご覧ください。https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS04435/7832d1fb/a833/45c4/8048/c4359a87774e/S100IAU9.pdf用途種類会社名場所 減損損失(百万円)負極材製造設備建物及び構築物機械装置及び運搬具ソフトウエア その他東海カーボン株式会社山口県防府市1,206遊休資産建物及び構築物土地 東海カーボン株式会社神奈川県茅ヶ崎市107※7 固定資産除却損の内容は次のとおりです。前連結会計年度当連結会計年度解体費用100百万円570百万円その他05計100576※8 固定資産売却損の内容は次のとおりです。前連結会計年度当連結会計年度機械装置26百万円0百万円その他22計293※2 販売費のうち主要な費目及び金額は次のとおりです。前連結会計年度当連結会計年度保管発送費5,714百万円7,955百万円販売諸経費 2,0292,15549東海カーボン アニュアルレポート 2019ビジョンと戦略事業報告サステナビリティ報告資料編
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